Добрый вечер! Прошу помощи и пояснений. Организация на ОСНО. Нашла ряд ошибок по накладным от поставщиков 2016 года.
Приведу пример одной, чтобы понять, верно ли понимаю как исправлять пока в бухгалтерском учете.. Прошу, прокомментируйте, я в силу малого опыта, не до конца понимаю.
Итак, Проведена накладная в 4 кв.2016 г.
Д41 Товар 1 К60
Д41 Товар 2 К60
Д41 Товар 3 К60
Верная накладная выглядит так:
Д41 Товар 2 К 60. Товар 1 и 2 не должны быть проведены.
Я текущим периодом (4 кварталом 2017, когда нашла) Делаю следующие проводки:
СТОРНО Д41 Товар 1 К60
СТОРНО Д41 Товар 3 К60
После я должна наверное пересчитать "ручками" стоимость списанных товаров 1 и 2 после неверной накладной? Ведь из-за этого стоимость списывалась при последующих реализациях не совсем верно. (списываются по средней с/с). И получится увеличение доходов или расходов. Тогда я соответственно должна сделать проводку Д41 К91 (необлагаемые?) или Д91 (необлагаемые?) К41.
Верно ли я рассуждаю? Или где-то что-то не так?